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安徽广银公司启动2019年上半年内部审计工作

来源: 日期:2019-07-08

为全面提升企业的风险管理水平,安徽广银公司自6月起成立了企业内部审计管理小组并制定了内部审计制度。根据制度相关规定,7月起,企业内审小组全面启动了2019年上半年度内审工作。8日上午,在企业1#办公楼二楼会议室召开了内部审计工作启动会议,来自综合管理部、财务部、采购部等部门组成的本次内审工作的专题审计组员参加了会议。

启动会上,内审组长首先强调了开展内审工作对于规范公司日常经营、全面有效预防和控制风险,协助充实后期外部审计工作的重要性。随即明确了此次审计的范围,以财务资料为切入点,重点审计凭证报表、合同以及采购招投标管理等相关事项。最后做了审计流程安排及具体任务分配,要求审计人员严格进行资料收集、审查、记录及保密工作。

(图:会议现场照片)

企业设置内审机制,是安徽广银公司今年以来升级优化企业全面风险管理机制中的创新举措,通过创新设立执行、过程监控、结果审查三维闭环的风控管理具体执行机构,将企业的风险防控能力进行切实巩固增强

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